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信息系统审计风险无法控制。

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第1题
银行信息系统风险审计不包括()。

A.总体风险审计

B.系统审阅

C.绩效审计

D.专项风险审

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第2题
服务商资质测评服务资质分类:()。

A.信息安全工程

B.信息系统审计

C.风险评估

D.安全开发

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第3题
信息系统审计师对固有风险和控制风险的估计越高,支持审计意见所需的审计证据越少。()
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第4题
信息系统审计风险产生的原因有( )。

A.审计人员的业务素质较低

B.缺少科学的计算机会计信息系统审计标准和准则

C.被审计单位的会计信息系统内部控制不够

D.被审计系统的审计线索完全肉眼不可见

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第5题
计算机信息系统的运行安全包括()

A.系统风险管理

B.审计跟踪

C.备份与恢复

D.电磁信息泄漏

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第6题
关于银行信息系统风险审计,说法不正确的是()。

A.总体风险审计是指对本机构所有信息系统共有的公共部分进行审计,至少每1年审计一次

B.系统审阅是指对研发、运行及退出的全过程进行审计,分投产前、投产中和投产后的审阅

C.投产前的系统审阅采用现场形式

D.以上都是

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第7题
中国农业银行洗钱风险管理体系应当包括但不限于风险管理架构,()。

A.风险管理策略

B.风险管理政策和程序

C.信息系统、数据治理

D.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制

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第8题
基于风险方法进行信息系统审计的步骤是()。①决定哪些系统影响关键功能和资产②评估哪些风险影响这些系统及对商业运作的冲击③编制组织使用的信息系统清单并对其分类④在评估的基础上对系统分级,决定审计优先值、资源、进度和频率

A.①②③④

B.①③②④

C.③①④②

D.③①②④

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第9题
我行主要通过审计信息系统、省联社风险预警系统、事后监督系统,进行收集数据,做实审前分析,逐步实现经济责任审计主要通过非现场手段完成()
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第10题
下列各项中,不受被审计单位信息系统的设计和运行直接影响的是()。

A.审计风险的评估

B.注册会计师对被审计单位业务流程的了解

C.需要收集的审计证据的性质

D.财务报表审计目标的制定

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